ICTI驗廠程序文件-內部審核控制程序:
        一、 目的
        檢查ICTI商業行為守則管理體系在本公司的有效性。
        二、 范圍
        全部ICTI商業行為守則管理體系要素。
        三、程序
        3.1當ICTI商業行為守則管理體系建立并開始實施后,內部審核每年至少進行一次。
        3.2審核組長負責ICTI商業行為守則管理體系內部審核計劃的編制并組織審核工作,評審結束后編制《ICTI內部評審報告》。
        3.3被指派的審核員應是獨立的,與審核范圍無直接關系的。
        3.4審核組長及內部審核員必須接受過ICTI商業行為管理體系內部審核課程培訓。
        3.5內部審核工作根據ICTI標準的要求進行。
        3.6審核員必須負責對不符合事項開出《糾正及預防措施報告》,并且跟進其處理結果。
        四、參考文件
        4.1《處理疑慮和采取糾正措施程序》
        4.2《ICTI商業行為管理手冊》
        五、記錄
        5.1《ICTI內部評審計劃》
        5.2《ICTI內部評審清單》
        5.3《ICTI內部評審報告》
        5.4《糾正及預防措施報告》
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